改革创新大比拼 自我检视促规范|环境公司完成首次内部审计工作
环境公司认真贯彻“四大目标”,进一步加强公司内部控制和风险管理,完善公司内控管理制度及流程,环境公司积极推进、有序实施、顺利完成了2020年至2022年底的财务收支及经营情况专项内部审计工作。项目启动前,环境公司对本次审计工作做了统筹部署,明确了审计工作重点和要求,选聘了具有专业资质的会计师事务所承担内部审计工作,为高质量开展本次内部审计工作奠定了良好的基础。审计组进驻后,严格按照《中国注册会计师审计准则》及其他相关规定,对公司内部相关业务进行了全面的清查,通过查阅会计凭证、会计分类总账、明细账;查看、抽盘了固定资产以及与相关人员面对面交流等。对审计过程中发现的问题进行了及时反馈,提出整改建议,并在现在工作结束后,形成了内审报告。本次内部审计工作是对公司的一次大“体检”,有助于发现经营管理中存在的问题,进一步保障公司健康发展。下一步,城投环境公司将持续做好审计“后半篇文章”,高质量、高效率完成审计整改工作,增强敏感性、前瞻性,及时反映各种风险隐患和苗头性、倾向性问题,提示潜在风险,发挥好内部审计的风险预警作用,切实把内部审计成效体现在推动公司高质量发展上。